12月25日,市投控集團召開內(nèi)部審計工作會議,總結(jié)2024年內(nèi)部審計工作開展情況,部署2025年內(nèi)部審計工作任務。會議由集團黨委委員、紀委書記吳青清主持,集團黨委書記、董事長汪偉出席會議并作總結(jié)講話,審計考核部人員、各二級集團主要負責人、審計部門負責人參加會議。
與會同志深入學習了習近平總書記關(guān)于審計工作的重要講話和指示批示精神。集團審計考核部及各二級集團通報了2024年內(nèi)部審計工作開展情況。大家認真總結(jié)工作,深入分析問題,并對2025年集團內(nèi)部審計工作進行了研究部署。
會議指出
2024年集團公司面對復雜多變的市場環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展任務,上下團結(jié)一心、攻堅克難,取得了來之不易的成績。內(nèi)審部門作為集團公司的“免疫系統(tǒng)”,充分發(fā)揮監(jiān)督、評價和服務職能,在防范經(jīng)營風險、提升管理效能、促進廉潔從業(yè)方面發(fā)揮了重要作用,為集團高質(zhì)量發(fā)展作出重要貢獻。
會議強調(diào)
集團內(nèi)部審計工作要進一步擴大覆蓋面,提升審計深度,加大整改力度,主動適應新時代內(nèi)審工作新要求。
一是提高政治站位,準確把握內(nèi)審工作新定位,自覺把內(nèi)審工作放到集團公司改革發(fā)展和全面從嚴治黨的大局中去謀劃和推進,以高度的責任感和使命感,為集團公司高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。
二是聚焦主責主業(yè),不斷提升內(nèi)審工作質(zhì)量和效率,確保內(nèi)審工作有的放矢、精準高效。
三是強化審計整改,確保審計成果得到有效運用,要建立健全審計整改跟蹤機制,對審計發(fā)現(xiàn)的問題實行清單化管理,做到“舉一反三”,從根本上解決問題。
四是提升內(nèi)審協(xié)作效益,健全審計監(jiān)督、紀檢監(jiān)督、財務監(jiān)督、組織人事監(jiān)督協(xié)作聯(lián)動機制,對問題突出的單位(項目)優(yōu)先安排審計。
五是加強隊伍建設,不斷提升內(nèi)審人員的專業(yè)能力和綜合素質(zhì),打造一支政治過硬、業(yè)務精通、作風優(yōu)良的內(nèi)審鐵軍。